ОАО «Дальсвязь» объявляет итоги финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2009 года согласно российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). Чистая прибыль за 9 месяцев 2009 года на 25,1% превысила показатель за аналогичный период 2008 года.
«За счет роста выручки от услуг доступа в интернет, интерактивного телевидения, традиционной телефонии, а также жесткого контроля операционных расходов нам удалось увеличить темпы прироста OIBDA, EBITDA и чистой прибыли по сравнению с показателями 1 квартала и 1 полугодия 2009 года, — отметил генеральный директор Компании Андрей Балаценко. — За 9 месяцев 2009 года темп прироста выручки превысил темпа прироста расходов».
Показатели эффективности деятельности
- Списочная численность сотрудников на 30 сентября 2009 года достигла 10 455 работников, сократившись на 864 человека (или на 7,6%) по сравнению с показателем на 1 января 2009 года (11 319 работников);
- Доход на одного работника вырос на 21,5% до 941,5 тыс. руб. за 9 месяцев 2009 года (за 9 месяцев 2008 года 774,7 тыс. руб.);
- Количество линий на работника выросло на 8,4% до 139,7 линий (за 9 месяцев 2008 года - 128,9);
- Себестоимость рубля выручки за 9 месяцев 2009 года составила 73,95 коп, сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,3% (за 9 месяцев 2008 года 74,41 коп.).
Рост доходов от услуг обусловлен:
- увеличением доходов от услуг доступа в сеть Интернет;
- увеличением доходов от услуг интерактивного телевидения;
- увеличением доходов от услуг местной телефонной связи.
Доходы от услуг доступа в интернет и передачи данных
Высокий темп роста доходов достигнут за счет увеличения абонентской базы пользователей ШПД. По сравнению с показателем за 9 месяцев 2008 года она увеличилась на 118 358 абонентов, достигнув 356918. Кроме того, на рост доходов повлияло активное продвижение новых лимитных и безлимитных тарифных планов, которые, в свою очередь, способствовали увеличению доходов от абонентской платы.
По услуге «Интерактивное телевидение» прирост доходов обусловлен увеличением абонентской базы на 30 411 абонентов (по состоянию на 30 сентября 2009 года абонентская база достигла 63 294 абонентов). Также увеличению доходов способствовал запуск в коммерческую эксплуатацию услуги «Интерактивное телевидение» в июле 2008 года в Амурском филиале, а в сентябре 2009 года в Магаданском и Сахалинском филиалах.
Доходы от услуг местной связи
Прирост доходов от услуг местной телефонной связи на 11,12% вызван увеличением тарифов в сентябре 2008 года и в марте 2009 года.
Доходы от услуг внутризоновой связи
Рост доходов обусловлен отражением по этой статье доходов от оказания услуг по взаимному резервированию каналов с ЗАО «Компания Транстелеком» с 1 июля 2008 года в Приморском и Хабаровском филиалах (120 млн руб. за один квартал).
Без учета доходов от взаиморезервирования каналов с ЗАО «Компания Транстелеком», наблюдается снижение доходов на 0,1% (1,7 млн руб.). Снижение обусловлено сокращением объемов внутризонового трафика: доходы от трафика F2F снизились на 14,2% (74,9 млн руб.), доходы от трафика F2M снизились на 3,2% (19,8 млн руб.). Снижение объемов трафика обусловлено выходом на рынок альтернативных операторов зоновой связи и мобильным замещением.
Снижение доходов от внутризонового трафика скомпенсировано ростом доходов от предоставления внутризоновых каналов связи на 107% (100,4 млн руб.).
Доходы от услуг сотовой связи
Доходы от услуг сотовой связи за 9 месяцев 2009 года снизились относительно уровня 9 месяцев 2008 года на 19,4%. Снижение обусловлено уменьшением абонентской базы на 22 335 абонентов (по состоянию на 30 сентября 2009 года абонентская база составила 76 586 абонентов), а также снижением среднего дохода на одного абонента с 252 рублей за 9 месяцев 2008 года до 234 рублей за 9 месяцев 2009 года, что связано с острой конкуренцией со стороны операторов «большой тройки» в Магаданской области и Камчатском крае. Снижение абонентской базы также обусловлено корректировкой абонентской базы в Магаданском филиале в июле 2009 года.
Доходы от услуг присоединения и пропуска трафика
Снижение доходов от услуг присоединения и пропуска трафика за период 9 месяцев 2009 года относительно 9 месяцев 2008 года обусловлено:
- отменой платы за обслуживание точек присоединения с 1 марта 2008 года;
- снижением доли доходов от услуг по пропуску трафика, связанной с демонополизацией рынка услуг зоновой фиксированной связи и выходом на этот рынок альтернативных операторов связи. Эти тенденции, в первую очередь, характерны для Приморского, Хабаровского, Камчатского краев и Амурской области;
- снижением доходов от пропуска трафика на местном и зоновом уровнях, связанным с мобильным замещением и перетоком части трафика в ip-сети;
- снижением доли доходов от услуг по пропуску трафика на узлы доступа (местное инициирование вызова) в связи с уменьшением доли услуг коммутируемого доступа в интернет и увеличения доли услуг DSL.
Динамика абонентской базы и доли в доходах новых услуг за 9 месяцев 2009 года
- Доля новых услуг (доступ в интернет, передача данных, подвижная электросвязь, услуги интерактивного телевидения и видео по запросу) в структуре доходов компании за 9 месяцев 2009 года достигла 30,1% (за 9 месяцев 2008 года доля новых услуг составляла 27,4%);
- Абонентская база пользователей услуг коммутируемого доступа к сети интернет упала на 64,0% до 56 529 абонентов (за 9 месяцев 2008 года 156 907 абонента) за счет перехода абонентов на услугу широкополосного доступа к сети интернет;
- Абонентская база пользователей услуг широкополосного доступа к сети интернет выросла на 49,6% до 356 918 абонентов (за 9 месяцев 2008 года 238 560 абонентов);
- Абонентская база сотовой связи уменьшилась на 22,6% до 76 586 абонентов (Камчатский край 33 264 (9 месяцев 2008 года 40 315), Магаданская область 43 322 (9 месяцев 2008 года 58 606);
- Абонентская база ОТА на 30 сентября 2009 года составила 1 361 214 номеров (на 30 сентября 2008 года 1 361 869 номеров).
Динамика расходов за 9 месяцев 2009 года
- Затраты на оплату труда увеличились на 195,1 млн руб. или на 9,5 % по сравнению с показателем за 9 месяцев 2008 года в связи с проведенными в 2008 году мероприятиями по увеличению заработной платы работников Общества и индексацией с 1 апреля 2009 года.
- Амортизационные отчисления остались на уровне 9 месяцев 2008 года.
- Рост расходов по статье материальные затраты на 62,1 млн руб. или 9,7% относительно показателя за 9 месяцев 2008 года в основном связан с ростом тарифов на тепло- и электроэнергию.
- Увеличение расходов по статье «Услуги операторов связи» на 239,54 млн руб. за 9 месяцев 2009 года, по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, произошло за счет заключения договора о взаимном резервировании каналов связи уровня STM-16 Владивосток — Хабаровск с ЗАО «Компания Транстелеком» с 1 июля 2008 года (120 млн руб. за один квартал). Без учета данного фактора затраты по статье остались на уровне 9 месяцев 2008 года.
- Рост расходов по услугам ОАО «Ростелеком» обусловлен увеличением тарифов на аренду каналов в интересах зоны с марта 2008 года, а также с увеличением потребления услуг интернет.
- Увеличение расходов по статье «Услуги сторонних организаций» на 30,7 млн руб. в основном связано с ростом затрат на услуги сторонних организаций по техобслуживанию, ремонту, содержанию зданий, помещений, сооружений и оборудования, рекламу, также увеличением расходов на информационные и консультационные услуги.
- Рост по статье «Прочие расходы» за 9 месяцев 2009 года на 128,06 млн руб. обусловлен в основном увеличением расходов по программному обеспечению и базам данных (47,4 млн руб.), по агентским услугам (19,3 млн руб.), по негосударственному пенсионному страхованию в пользу работников (7,7 млн руб.), по расходам, связанным с управлением (14,2 млн руб.).
Прочие доходы и расходы
За 9 месяцев 2009 года получен убыток от прочей неоперационной деятельности в размере 518,3 млн руб. (убыток за 9 месяцев 2008 года - 515,5 млн руб.).
- Процентные доходы снизились на 58,9 млн руб. и составили 9,2 млн руб, в связи с уменьшением объема свободных денежных средств для размещения;
- Процентные расходы составили 409,1 млн руб, что выше уровня процентных расходов за 9 месяцев 2008 года (378,0 млн руб.) на 31,1 млн руб. Это связано с увеличением долга на 441 млн руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и ростом процентных ставок по заимствованиям;
- Снижение убытка от прочей деятельности произошло за счет: увеличения доходов от участия в других организациях, а именно увеличения суммы дивидендов, полученных от ОАО «Сахателеком» (9 месяцев 2009 г. 54,2 млн руб, 9 месяцев 2008г. 28,9 млн руб.), отражения в составе «Прочие доходы» возврата излишне взысканных налоговыми органами санкций по НДС и налогу на прибыль на сумму 21,9 млн руб. по результатам налоговой проверки за период 2001-2002 года, начисления доходов по статье «Возмещение убытков, причиненных оказанием универсальных услуг связи» за 9 месяцев 2009 года 86,2 млн руб. (за 9 месяцев 2008 года — 56,0 млн руб.).
Собственный и заемный капитал
Чистые активы ОАО «Дальсвязь» на 30 сентября 2009 года выросли на 14,6% и достигли 9 389,4 млн руб. (на 31 декабря 2008 г. 8 196,0 млн руб.). Размер чистых активов учитывает распределение прибыли на выплату дивидендов по итогам 2008 финансового года в сумме 431,1 млн руб. Удельный вес собственного капитала в структуре баланса достиг 52,3%, увеличившись на 3,7 процентных пункта по сравнению с началом года (48,6%).